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recebimento_em_atraso [2018/09/24 15:35] joaopaulo criada |
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| - | ====== Recebimento em Atraso ====== | + | ====== Entrega de Mercadoria ou Serviço (Recebimento de Entrega) ====== |
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| + | Esta tela mostra inicialmente todas as entregas em atraso. Ou seja, todos os documentos de demanda com pendência de entrega cuja previsão de entrega seja de data passada. | ||
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| + | Para buscar entregas que ainda virão (data de previsão de entrega futura), basta alterar a data do filtro e clicar no botão Filtrar. | ||
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| + | ===== PROCEDIMENTO DE COMPRA: ===== | ||
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| + | Deve-se estabelecer um limite de compra local pela empresa. | ||
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| + | ==== Segue abaixo o Procedimento de Compras, para compras acima do limite local: ==== | ||
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| + | ==== A operação da filial (supervisão, coordenação, gerência ou administração) solicita a compra através da tela: ==== | ||
| + | Ações » Operacional » Solicitação de Compra | ||
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| + | A compra pode ser de materiais para obra (AF), equipamentos, EPI/EPC, uniformes, bens em geral, material de escritório ou de expediente (OC) ou então algum serviço (AS). | ||
| + | Caso a operação da filial não encontre o material no cadastro para solicitar a compra, deve solicitar o cadastro do novo material através da tela: | ||
| + | Ações » Operacional » Cadastrar Novo Material | ||
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| + | ==== O almoxarifado local faz a cotação, usando as 3 telas abaixo, de acordo com a natureza do item solicitado: ==== | ||
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| + | Pendências » Suprimentos » Cotação de Materiais | ||
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| + | Pendências » Suprimentos » Cotação de Bens | ||
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| + | Pendências » Operacional » Cotação de Serviços | ||
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| + | ==== O almoxarifado local elabora o Mapa de Compra e abre o ticket de Compra. ==== | ||
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| + | Pelo menos 3 fornecedores qualificados devem ser consultados. Quanto maior o volume de compra, maior deverá ser o detalhamento na elaboração do Mapa de Compra. | ||
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| + | ==== O departamento de Suprimentos na matriz (chamado Suprimento) faz a análise do Mapa de Compra. ==== | ||
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| + | Observação: caso não aprove o Mapa de Compra, retorna o Mapa de Compra para o almoxarifado local (etapa anterior). | ||
| + | Dependendo do volume da compra, do detalhamento e do histórico de compras, o Suprimento poderá realizar nova rodada de cotação pela matriz. | ||
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| + | ==== O Suprimento aprova o Mapa de Compra. ==== | ||
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| + | O Suprimento encerra o ticket com a aprovação do Mapa de Compra. | ||
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| + | ==== O almoxarifado local gera o documento de demanda. ==== | ||
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| + | Com base no Mapa de Compra aprovado, o almoxarifado gera: AF para materiais, OC para bens, AS para serviços. | ||
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| + | ==== Gestor da filial checa o documento de demanda gerado. ==== | ||
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| + | O gerente ou o coordenador da filial faz a checagem do documento de demanda (AF, OC ou AS) através da tela: | ||
| + | Pendências » Operacional » Assinar Documento de Demanda | ||
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| + | ==== Gestão de Suprimentos assina o documento de demanda. ==== | ||
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| + | Com base no Mapa de Compra aprovado, o documento de demanda checado será assinado e assim se tornará um documento de demanda válido. | ||
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| + | ==== O almoxarifado local envia o documento de demanda para o fornecedor. ==== | ||
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| + | A partir desta etapa, a compra está efetivada. Porém ainda é necessário obter a confirmação pelo fornecedor (próxima etapa). | ||
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| + | ==== O almoxarife local obtém o aceite do fornecedor. ==== | ||
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| + | O almoxarifado local deve obter a assinatura do fornecedor no documento de demanda, para comprovar que a compra está efetivada e que o fornecedor está ciente e de acordo com as condições de fornecimento estabelecidas pela empresa. Para simplificar, o fornecedor pode responder por e-mail com a menção: "Ciente e de acordo com as condições da [AF/OC/AS] [1234]" | ||
| + | O almoxarifado local deve anexar o aceite do fornecedor no documento de demanda, através da tela: | ||
| + | Relatórios » Operacional » Documentos de Demanda | ||
| + | Clicar no botão Editar e gerar anotação no documento de demanda com o anexo. | ||
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| + | ==== O almoxarifado local monitora a entrega. ==== | ||
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| + | O almoxarifado local precisa acompanhar a entrega dos itens do documento de demanda, através da tela: | ||
| + | Pendências » Suprimentos » Entrega de Mercadoria ou Serviço | ||
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| + | ==== O almoxarifado local dá entrada dos itens do documento de demanda. ==== | ||
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| + | Se for AF, utilizar a tela: | ||
| + | Ações » Suprimentos » Entrada de Materiais | ||
| + | Se for OC (somente OC de bens controlados geram pendência, pois bens de consumo imediato não possuem controle de entrega), utilizar a tela: | ||
| + | Ações » Suprimentos » Inserir Bens | ||
| + | Se for AS, na própria tela de Entrega de Mercadoria ou Serviço (Recebimento de Entrega), clicar no botão Editar e clicar no botão "Considerar Executado" para dar confirmação da conclusão do serviço. | ||
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| + | ==== O almoxarifado local (ou administrativo local) faz a programação do pagamento. ==== | ||
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| + | Através da tela de edição do documento de demanda, gerar a requisição. | ||
| + | Atenção: Não esquecer de submeter a requisição através da tela: | ||
| + | Pendências » Requisições em Elaboração | ||
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