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recebimento_em_atraso

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dayane.silva
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 [[start|Início]] >> [[Pendências|Pendências]] >> [[Logístico (Pendências)|Logístico]] [[start|Início]] >> [[Pendências|Pendências]] >> [[Logístico (Pendências)|Logístico]]
-====== Recebimento em Atraso ​======+====== ​Entrega de Mercadoria ou Serviço (Recebimento ​de Entrega) ====== 
 + 
 +Esta tela mostra inicialmente todas as entregas ​em atraso. Ou seja, todos os documentos de demanda com pendência de entrega cuja previsão de entrega seja de data passada. ​  
 + 
 +Para buscar entregas que ainda virão (data de previsão de entrega futura), basta alterar a data do filtro e clicar no botão Filtrar.  
 + 
 + 
 +===== PROCEDIMENTO DE COMPRA: ​===== 
 + 
 + 
 +Deve-se estabelecer um limite de compra local pela empresa. 
 + 
 +==== Segue abaixo o Procedimento de Compras, para compras acima do limite local: ==== 
 + 
 + 
 +==== A operação da filial (supervisão,​ coordenação,​ gerência ou administração) solicita a compra através da tela: ==== 
 +Ações » Operacional » Solicitação de Compra  
 + 
 + 
 +A compra pode ser de materiais para obra (AF), equipamentos,​ EPI/EPC, uniformes, bens em geral, material de escritório ou de expediente (OC) ou então algum serviço (AS). 
 +Caso a operação da filial não encontre o material no cadastro para solicitar a compra, deve solicitar o cadastro do novo material através da tela: 
 +Ações » Operacional » Cadastrar Novo Material ​  
 + 
 +==== O almoxarifado local faz a cotação, usando as 3 telas abaixo, de acordo com a natureza do item solicitado: ==== 
 + 
 + 
 + 
 +Pendências » Suprimentos » Cotação de Materiais ​  
 + 
 + 
 +Pendências » Suprimentos » Cotação de Bens  
 + 
 + 
 +Pendências » Operacional » Cotação de Serviços  
 + 
 + 
 + 
 +==== O almoxarifado local elabora o Mapa de Compra e abre o ticket de Compra. ==== 
 + 
 +Pelo menos 3 fornecedores qualificados devem ser consultados. Quanto maior o volume de compra, maior deverá ser o detalhamento na elaboração do Mapa de Compra. 
 + 
 +==== O departamento de Suprimentos na matriz (chamado Suprimento) faz a análise do Mapa de Compra. ==== 
 + 
 +Observação:​ caso não aprove o Mapa de Compra, retorna o Mapa de Compra para o almoxarifado local (etapa anterior).  
 +Dependendo do volume da compra, do detalhamento e do histórico de compras, o Suprimento poderá realizar nova rodada de cotação pela matriz.  
 + 
 +==== O Suprimento aprova o Mapa de Compra. ==== 
 +  
 +O Suprimento encerra o ticket com a aprovação do Mapa de Compra.  
 + 
 +==== O almoxarifado local gera o documento de demanda. ==== 
 +  
 +Com base no Mapa de Compra aprovado, o almoxarifado gera: AF para materiais, OC para bens, AS para serviços. 
 + 
 +==== Gestor da filial checa o documento de demanda gerado. ==== 
 + 
 +O gerente ou o coordenador da filial faz a checagem do documento de demanda (AF, OC ou AS) através da tela: 
 +Pendências » Operacional » Assinar Documento de Demanda ​  
 + 
 +==== Gestão de Suprimentos assina o documento de demanda. ==== 
 + 
 +Com base no Mapa de Compra aprovado, o documento de demanda checado será assinado e assim se tornará um documento de demanda válido. ​  
 + 
 +==== O almoxarifado local envia o documento de demanda para o fornecedor. ==== 
 +  
 +A partir desta etapa, a compra está efetivada. Porém ainda é necessário obter a confirmação pelo fornecedor (próxima etapa). 
 +   
 +==== O almoxarife local obtém o aceite do fornecedor. ==== 
 + 
 +O almoxarifado local deve obter a assinatura do fornecedor no documento de demanda, para comprovar que a compra está efetivada e que o fornecedor está ciente e de acordo com as condições de fornecimento estabelecidas pela empresa. Para simplificar,​ o fornecedor pode responder por e-mail com a menção: "​Ciente e de acordo com as condições da [AF/OC/AS] [1234]"​ 
 +O almoxarifado local deve anexar o aceite do fornecedor no documento de demanda, através da tela: 
 +Relatórios » Operacional » Documentos de Demanda ​  
 +Clicar no botão Editar e gerar anotação no documento de demanda com o anexo. 
 + 
 +==== O almoxarifado local monitora a entrega. ==== 
 + 
 +O almoxarifado local precisa acompanhar a entrega dos itens do documento de demanda, através da tela: 
 +Pendências » Suprimentos » Entrega de Mercadoria ou Serviço ​  
 + 
 +==== O almoxarifado local dá entrada dos itens do documento de demanda. ==== 
 + 
 +Se for AF, utilizar a tela: 
 +Ações » Suprimentos » Entrada de Materiais ​  
 +Se for OC (somente OC de bens controlados geram pendência, pois bens de consumo imediato não possuem controle de entrega), utilizar a tela: 
 +Ações » Suprimentos » Inserir Bens   
 +Se for AS, na própria tela de Entrega de Mercadoria ou Serviço (Recebimento de Entrega), clicar no botão Editar e clicar no botão "​Considerar Executado"​ para dar confirmação da conclusão do serviço. 
 + 
 +==== O almoxarifado local (ou administrativo local) faz a programação do pagamento. ==== 
 + 
 +Através da tela de edição do documento de demanda, gerar a requisição.  
 +Atenção: Não esquecer de submeter a requisição através da tela: 
 +Pendências » Requisições em Elaboração ​  
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recebimento_em_atraso.1537814116.txt.gz · Última modificação: 2018/09/24 15:35 por joaopaulo