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desativar_documento_de_demanda

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desativar_documento_de_demanda [2024/04/08 11:10]
kauany
desativar_documento_de_demanda [2024/04/16 15:38] (atual)
kauany
Linha 10: Linha 10:
  
  
-PROCEDIMENTO DE COMPRA: +**PROCEDIMENTO DE COMPRA:** Deve-se estabelecer um limite de compra local pela empresa.
- +
-Deve-se estabelecer um limite de compra local pela empresa.+
  
 Segue abaixo o Procedimento de Compras, para compras acima do limite local: Segue abaixo o Procedimento de Compras, para compras acima do limite local:
Linha 20: Linha 18:
  
 A compra pode ser de materiais para obra (AF), equipamentos,​ EPI/EPC, uniformes, bens em geral, material de escritório ou de expediente (OC) ou então algum serviço (AS). A compra pode ser de materiais para obra (AF), equipamentos,​ EPI/EPC, uniformes, bens em geral, material de escritório ou de expediente (OC) ou então algum serviço (AS).
 +
 Caso a operação da filial não encontre o material no cadastro para solicitar a compra, deve solicitar o cadastro do novo material através da tela: Caso a operação da filial não encontre o material no cadastro para solicitar a compra, deve solicitar o cadastro do novo material através da tela:
 +
 Ações » Operacional » Cadastrar Novo Material  ​ Ações » Operacional » Cadastrar Novo Material  ​
  
Linha 27: Linha 27:
  
 Pendências » Suprimentos » Cotação de Materiais  ​ Pendências » Suprimentos » Cotação de Materiais  ​
- 
- 
 Pendências » Suprimentos » Cotação de Bens  Pendências » Suprimentos » Cotação de Bens 
- 
- 
 Pendências » Operacional » Cotação de Serviços ​ Pendências » Operacional » Cotação de Serviços ​
  
  
 3- O almoxarifado local elabora o Mapa de Compra e abre o ticket de Compra. 3- O almoxarifado local elabora o Mapa de Compra e abre o ticket de Compra.
 +
 Pelo menos 3 fornecedores qualificados devem ser consultados. Quanto maior o volume de compra, maior deverá ser o detalhamento na elaboração do Mapa de Compra. Pelo menos 3 fornecedores qualificados devem ser consultados. Quanto maior o volume de compra, maior deverá ser o detalhamento na elaboração do Mapa de Compra.
  
 4- O departamento de Suprimentos na matriz (chamado Suprimento) faz a análise do Mapa de Compra. 4- O departamento de Suprimentos na matriz (chamado Suprimento) faz a análise do Mapa de Compra.
 +
 Observação:​ caso não aprove o Mapa de Compra, retorna o Mapa de Compra para o almoxarifado local (etapa anterior). ​ Observação:​ caso não aprove o Mapa de Compra, retorna o Mapa de Compra para o almoxarifado local (etapa anterior). ​
 Dependendo do volume da compra, do detalhamento e do histórico de compras, o Suprimento poderá realizar nova rodada de cotação pela matriz. ​ Dependendo do volume da compra, do detalhamento e do histórico de compras, o Suprimento poderá realizar nova rodada de cotação pela matriz. ​
  
-5- O Suprimento aprova o Mapa de Compra.  +5- O Suprimento aprova o Mapa de CompraO Suprimento encerra o ticket com a aprovação do Mapa de Compra.  
-O Suprimento encerra o ticket com a aprovação do Mapa de Compra. ​+ 
 +6- O almoxarifado local gera o documento de demanda: Com base no Mapa de Compra aprovado, o almoxarifado gera: AF para materiais, OC para bens, AS para serviços.
  
-6O almoxarifado local gera o documento de demanda.  +7Gestor da filial checa o documento de demanda ​geradoO gerente ou o coordenador da filial faz a checagem do documento de demanda (AF, OC ou AS) através da tela:
-Com base no Mapa de Compra aprovado, o almoxarifado gera: AF para materiais, OC para bens, AS para serviços.+
  
-7- Gestor da filial checa o documento de demanda gerado. 
-O gerente ou o coordenador da filial faz a checagem do documento de demanda (AF, OC ou AS) através da tela: 
 Pendências » Operacional » Assinar Documento de Demanda  ​ Pendências » Operacional » Assinar Documento de Demanda  ​
  
-8- Gestão de Suprimentos assina o documento de demanda+8- Gestão de Suprimentos assina o documento de demandaCom base no Mapa de Compra aprovado, o documento de demanda checado será assinado e assim se tornará um documento de demanda válido.  ​
-Com base no Mapa de Compra aprovado, o documento de demanda checado será assinado e assim se tornará um documento de demanda válido.  ​+
  
-9- O almoxarifado local envia o documento de demanda para o fornecedor.  +9- O almoxarifado local envia o documento de demanda para o fornecedorA partir desta etapa, a compra está efetivada. Porém ainda é necessário obter a confirmação pelo fornecedor (próxima etapa).
-A partir desta etapa, a compra está efetivada. Porém ainda é necessário obter a confirmação pelo fornecedor (próxima etapa).+
   ​   ​
-10- O almoxarife local obtém o aceite do fornecedor.+10- O almoxarife local obtém o aceite do fornecedor
 O almoxarifado local deve obter a assinatura do fornecedor no documento de demanda, para comprovar que a compra está efetivada e que o fornecedor está ciente e de acordo com as condições de fornecimento estabelecidas pela empresa. Para simplificar,​ o fornecedor pode responder por e-mail com a menção: "​Ciente e de acordo com as condições da [AF/OC/AS] [1234]"​ O almoxarifado local deve obter a assinatura do fornecedor no documento de demanda, para comprovar que a compra está efetivada e que o fornecedor está ciente e de acordo com as condições de fornecimento estabelecidas pela empresa. Para simplificar,​ o fornecedor pode responder por e-mail com a menção: "​Ciente e de acordo com as condições da [AF/OC/AS] [1234]"​
 +
 O almoxarifado local deve anexar o aceite do fornecedor no documento de demanda, através da tela: O almoxarifado local deve anexar o aceite do fornecedor no documento de demanda, através da tela:
 +
 Relatórios » Operacional » Documentos de Demanda  ​ Relatórios » Operacional » Documentos de Demanda  ​
 +
 Clicar no botão Editar e gerar anotação no documento de demanda com o anexo. Clicar no botão Editar e gerar anotação no documento de demanda com o anexo.
  
-11- O almoxarifado local monitora a entrega+11- O almoxarifado local monitora a entregaO almoxarifado local precisa acompanhar a entrega dos itens do documento de demanda, através da tela: 
-O almoxarifado local precisa acompanhar a entrega dos itens do documento de demanda, através da tela:+
 Pendências » Suprimentos » Recebimento de Entrega  ​ Pendências » Suprimentos » Recebimento de Entrega  ​
  
 12- O almoxarifado local dá entrada dos itens do documento de demanda. 12- O almoxarifado local dá entrada dos itens do documento de demanda.
 +
 Se for AF, utilizar a tela: Se for AF, utilizar a tela:
-Ações » Suprimentos » Entrada de Materiais ​ + 
 +Ações » Suprimentos » Entrada de Materiais ​ 
 + 
 Se for OC (somente OC de bens controlados geram pendência, pois bens de consumo imediato não possuem controle de entrega), utilizar a tela: Se for OC (somente OC de bens controlados geram pendência, pois bens de consumo imediato não possuem controle de entrega), utilizar a tela:
 +
 Ações » Suprimentos » Inserir Bens  ​ Ações » Suprimentos » Inserir Bens  ​
 +
 Se for AS, na própria tela de Recebimento de Entrega, clicar no botão Editar e clicar no botão "​Considerar Executado"​ para dar confirmação da conclusão do serviço. Se for AS, na própria tela de Recebimento de Entrega, clicar no botão Editar e clicar no botão "​Considerar Executado"​ para dar confirmação da conclusão do serviço.
  
-13- O almoxarifado local (ou administrativo local) faz a programação do pagamento+13- O almoxarifado local (ou administrativo local) faz a programação do pagamentoAtravés da tela de edição do documento de demanda, gerar a requisição. ​ 
-Através da tela de edição do documento de demanda, gerar a requisição. ​+
 Atenção: Não esquecer de submeter a requisição através da tela: Atenção: Não esquecer de submeter a requisição através da tela:
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 Pendências » Requisições em Elaboração  ​ Pendências » Requisições em Elaboração  ​
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desativar_documento_de_demanda.1712585457.txt.gz · Última modificação: 2024/04/08 11:10 por kauany