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solicitacao_de_compra

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solicitacao_de_compra [2020/12/06 16:18]
guibampi [Solicitação de Compra]
solicitacao_de_compra [2025/05/19 16:25] (atual)
dayane.silva
Linha 2: Linha 2:
 ====== Solicitação de Compra ====== ====== Solicitação de Compra ======
  
-A tela de Solicitação de Compra serve para solicitar compra de:+====== ​A tela de Solicitação de Compra serve para solicitar compra de: ======
  
-- Materiais; 
  
-Bens;+  * Materiais;​ 
 +  * Bens; 
 +  * Serviços.
  
-- Serviços.+==== ATENÇÃO: ==== 
 + A Solicitação de Compra só deve ser criada se o solicitante tiver certeza de que o item de fato será necessário na quantidade solicitada e que não se encontra em estoque na sua base ou em nenhuma outra filial que possa compartilhar o item com sua base. Ainda, o solicitante deve ter certeza de que não há um substituto do item em questão, seja similar ou de mesma funcionalidade,​ que esteja disponível em seu estoque ou no estoque de outra filial
  
 Informe o item, a quantidade, o valor do budget e a data da necessidade. Informe o item, a quantidade, o valor do budget e a data da necessidade.
  
-Valor do Budget é o valor unitário máximo que se pode gastar com esta compra, de acordo com a estimativa de gasto operacional. Este item é facultativoentão pode ser deixado em branco caso não tenha a informação do budget+Valor do Budget é o valor unitário máximo que se pode gastar com esta compra, de acordo com a estimativa de gasto operacional. Este campo é obrigatóriopara que se tenha a informação ​da previsão ​do gasto
  
-A data de necessidade é a data máxima para o recebimento do item. +A data de necessidade é a data máxima para o recebimento do item. A sugestão do sistema é de 21 dias. Caso seja necessário o item antes de 21 dias, será necessário informar o motivo da urgência
  
-Após gerada a solicitação de compra, aparecerá a pendência para Suprimentos ​relativa aos itens solicitados.  +Após gerada a solicitação de compra, aparecerá a pendência para o setor de Compras ​relativa aos itens solicitados.  
-A equipe de Compra ​acessará as telas de Cotação de Materiais, Cotação de Bens ou Cotação de Serviços, para cotar os itens com os fornecedores. ​+A equipe de Compras ​acessará as telas de Cotação de Materiais, Cotação de Bens ou Cotação de Serviços, para cotar os itens com os fornecedores. ​ 
 + 
 +==== PROCEDIMENTO DE COMPRA: ====
  
-PROCEDIMENTO DE COMPRA: 
  
 Deve-se estabelecer um limite de compra local pela empresa. Deve-se estabelecer um limite de compra local pela empresa.
  
-Segue abaixo o Procedimento de Compras, ​para compras acima do limite local:+==== Segue abaixo o Procedimento de Compras: ==== 
 + 
 + 
 +==== A operação da filial (supervisão,​ coordenaçãogerência ou administração) solicita a compra através da tela====
  
-1- A operação da filial (supervisão,​ coordenação,​ gerência ou administração) solicita a compra através da tela: 
 Ações » Operacional » Solicitação de Compra Ações » Operacional » Solicitação de Compra
  
-A compra pode ser de materiais ​para obra (AF), equipamentos,​ EPI/EPC, uniformes, bens em geral, material de escritório ou de expediente (OC) ou então algum serviço (AS). +A compra pode ser de materiais (AF), equipamentos,​ EPI/EPC, uniformes, bens em geral, material de escritório ou de expediente (OC) ou então algum serviço ​geral ou manutenção de frota (AS).
-Caso a operação da filial não encontre o material no cadastro para solicitar a compra, deve solicitar o cadastro do novo material através da tela: +
-Ações » Operacional » Cadastrar Novo Material  ​+
  
-2- O almoxarifado local faz a cotação, usando as 3 telas abaixo, de acordo com a natureza do item solicitado: 
-Pendências » Suprimentos » Cotação de Materiais  ​ 
-Pendências » Suprimentos » Cotação de Bens  
-Pendências » Operacional » Cotação de Serviços ​ 
  
-3- O almoxarifado local elabora ​Mapa de Compra e abre o ticket de Compra. +==== Caso a operação da filial não encontre ​material no cadastro para solicitar a compra, ​deve solicitar ​cadastro ​do novo material através da tela: ====
-Pelo menos 3 fornecedores qualificados devem ser consultados. Quanto maior o volume de compra, ​maior deverá ser detalhamento na elaboração ​do Mapa de Compra.+
  
-4- O departamento de Suprimentos na matriz (chamado Suprimento) faz a análise do Mapa de Compra. +Ações » Comercial » Cadastrar Novo Material ​  
-Observação:​ caso não aprove o Mapa de Compra, ​retorna o Mapa de Compra ​para o almoxarifado local (etapa anterior)+ 
 +==== O almoxarifado local faz a cotação, usando as 3 telas abaixo, de acordo com a natureza do item solicitado: ==== 
 + 
 +Pendências » Compras » Cotação de Materiais ​  
 +Pendências » Compras » Cotação de Bens  
 +Pendências » Compras » Cotação de Serviços  
 + 
 +==== O comprador responsável elabora o Mapa de Compra. ==== 
 + 
 +Pelo menos 3 fornecedores qualificados devem ser consultados. Quanto maior o volume de compra (previsão de gasto), maior deverá ser o detalhamento na elaboração do Mapa de Compra. 
 + 
 +Em paralelo, o gerente ou o diretor da operação deve aprovar a demanda de compra através da tela: 
 + 
 +Pendências >> Compras >> Aprovar Demanda de Compra 
 + 
 +IMPORTANTE: A análise deve considerar se há esse item ou similar em estoque, para evitar compra desnecessária. 
 + 
 + 
 +==== O departamento de Suprimentos na matriz (chamado Suprimento) faz a análise do Mapa de Compra. ​==== 
 + 
 +Observação:​ caso não aprove o Mapa de Compra, ​será necessária mais uma rodada de cotação no Mapa de Compra. ​
 Dependendo do volume da compra, do detalhamento e do histórico de compras, o Suprimento poderá realizar nova rodada de cotação pela matriz. ​ Dependendo do volume da compra, do detalhamento e do histórico de compras, o Suprimento poderá realizar nova rodada de cotação pela matriz. ​
  
-5- O Suprimento aprova o Mapa de Compra.  +==== O Suprimento aprova o Mapa de Compra. ​==== 
-O Suprimento encerra o ticket com a aprovação do Mapa de Compra. ​+  
 +O Suprimento encerra o processo de compra através da aprovação do Mapa de Compra. ​
  
-6- O almoxarifado local gera o documento de demanda. ​+==== O almoxarifado local gera o documento de demanda. ​==== 
 + 
 Com base no Mapa de Compra aprovado, o almoxarifado gera: AF para materiais, OC para bens, AS para serviços. Com base no Mapa de Compra aprovado, o almoxarifado gera: AF para materiais, OC para bens, AS para serviços.
  
-7- Gestor da filial checa o documento de demanda gerado.+==== Gestor da filial checa o documento de demanda gerado. ​==== 
 O gerente ou o coordenador da filial faz a checagem do documento de demanda (AF, OC ou AS) através da tela: O gerente ou o coordenador da filial faz a checagem do documento de demanda (AF, OC ou AS) através da tela:
 Pendências » Operacional » Assinar Documento de Demanda  ​ Pendências » Operacional » Assinar Documento de Demanda  ​
  
-8- Gestão de Suprimentos assina o documento de demanda.+==== Gestão de Suprimentos assina o documento de demanda. ​==== 
 Com base no Mapa de Compra aprovado, o documento de demanda checado será assinado e assim se tornará um documento de demanda válido.  ​ Com base no Mapa de Compra aprovado, o documento de demanda checado será assinado e assim se tornará um documento de demanda válido.  ​
  
-9- O almoxarifado local envia o documento de demanda para o fornecedor. ​+==== O almoxarifado local envia o documento de demanda para o fornecedor ​==== 
 +
 A partir desta etapa, a compra está efetivada. Porém ainda é necessário obter a confirmação pelo fornecedor (próxima etapa). A partir desta etapa, a compra está efetivada. Porém ainda é necessário obter a confirmação pelo fornecedor (próxima etapa).
   ​   ​
-10- O almoxarife local obtém o aceite do fornecedor.+==== O almoxarife local obtém o aceite do fornecedor. ​==== 
 O almoxarifado local deve obter a assinatura do fornecedor no documento de demanda, para comprovar que a compra está efetivada e que o fornecedor está ciente e de acordo com as condições de fornecimento estabelecidas pela empresa. Para simplificar,​ o fornecedor pode responder por e-mail com a menção: "​Ciente e de acordo com as condições da [AF/OC/AS] [1234]"​ O almoxarifado local deve obter a assinatura do fornecedor no documento de demanda, para comprovar que a compra está efetivada e que o fornecedor está ciente e de acordo com as condições de fornecimento estabelecidas pela empresa. Para simplificar,​ o fornecedor pode responder por e-mail com a menção: "​Ciente e de acordo com as condições da [AF/OC/AS] [1234]"​
 O almoxarifado local deve anexar o aceite do fornecedor no documento de demanda, através da tela: O almoxarifado local deve anexar o aceite do fornecedor no documento de demanda, através da tela:
Linha 66: Linha 90:
 Clicar no botão Editar e gerar anotação no documento de demanda com o anexo. Clicar no botão Editar e gerar anotação no documento de demanda com o anexo.
  
-11- O almoxarifado local monitora a entrega.+==== O almoxarifado local monitora a entrega. ​==== 
 O almoxarifado local precisa acompanhar a entrega dos itens do documento de demanda, através da tela: O almoxarifado local precisa acompanhar a entrega dos itens do documento de demanda, através da tela:
 Pendências » Suprimentos » Recebimento de Entrega  ​ Pendências » Suprimentos » Recebimento de Entrega  ​
  
-12- O almoxarifado local dá entrada dos itens do documento de demanda.+==== O almoxarifado local dá entrada dos itens do documento de demanda. ​==== 
 Se for AF, utilizar a tela: Se for AF, utilizar a tela:
 Ações » Suprimentos » Entrada de Materiais  ​ Ações » Suprimentos » Entrada de Materiais  ​
Linha 77: Linha 103:
 Se for AS, na própria tela de Recebimento de Entrega, clicar no botão Editar e clicar no botão "​Considerar Executado"​ para dar confirmação da conclusão do serviço. Se for AS, na própria tela de Recebimento de Entrega, clicar no botão Editar e clicar no botão "​Considerar Executado"​ para dar confirmação da conclusão do serviço.
  
-13- O almoxarifado local (ou administrativo local) faz a programação do pagamento.+==== O almoxarifado local (ou administrativo local) faz a programação do pagamento. ​==== 
 Através da tela de edição do documento de demanda, gerar a requisição. ​ Através da tela de edição do documento de demanda, gerar a requisição. ​
 Atenção: Não esquecer de submeter a requisição através da tela: Atenção: Não esquecer de submeter a requisição através da tela:
solicitacao_de_compra.1607282294.txt.gz · Última modificação: 2020/12/06 16:18 por guibampi