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relacao_de_fornecedores [2018/09/24 17:19] joaopaulo criada |
relacao_de_fornecedores [2025/05/22 09:40] (atual) dayane.silva [Separe os documentos descritos abaixo para anexar na TAC.] |
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| - | [[start|Início]] >> [[Relatórios|Relatórios]] >> [[Logístico (Relatórios)|Logístico]] | + | [[start|Início]] >> [[Relatórios|Relatórios]] >> [[Compras (Relatórios)|Compras ]] |
| - | ====== Relação de Fornecedores ====== | + | |
| + | ====== Mapas de Compra ====== | ||
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| + | O processo de compra no sistema é composto por seis etapas principais, que vão desde a solicitação até a entrega dos itens. Veja a seguir o fluxo detalhado: | ||
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| + | ==== Solicitação de Compra ==== | ||
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| + | A solicitação é registrada por meio da tela: | ||
| + | Ações » Operacional » Solicitação de Compra | ||
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| + | Responsável: Supervisor ou Administrativo da Filial (Operação) | ||
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| + | ==== Aprovação da Demanda ==== | ||
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| + | Após a solicitação, é necessária a aprovação da demanda, realizada através da tela: | ||
| + | Pendências » Compras » Aprovar Demanda de Compra | ||
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| + | Responsável: Gestor ou Diretoria | ||
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| + | ==== Mapa de Compra (Cotação) ==== | ||
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| + | Com a demanda aprovada, a cotação dos itens deve ser realizada de acordo com sua natureza: | ||
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| + | Materiais: Pendências » Compras » Cotação de Materiais | ||
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| + | Bens: Pendências » Compras » Cotação de Bens | ||
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| + | Serviços: Pendências » Compras » Cotação de Serviços | ||
| + | ==== Observação: O acompanhamento das cotações pode ser feito através da tela: ==== | ||
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| + | Relatórios » Compras » Mapas de Compra | ||
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| + | ==== Geração de Documentos de Demanda ==== | ||
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| + | Com base nas cotações, são gerados os documentos que formalizam a compra: | ||
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| + | AF (Autorização de Fornecimento): Ações » Compras » Emissão de AF | ||
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| + | OC (Ordem de Compra): Ações » Compras » Ordem de Compra | ||
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| + | AS (Autorização de Serviço): Ações » Compras » Autorização de Serviço | ||
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| + | ==== Lançamento de Previsões de Vencimento ==== | ||
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| + | Antes da finalização, é necessário registrar as previsões de vencimento dos documentos: | ||
| + | |||
| + | AF: Pendências » AF em Elaboração | ||
| + | |||
| + | OC: Pendências » OC em Elaboração | ||
| + | |||
| + | AS: Pendências » AS em Elaboração | ||
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| + | ==== Entrega dos Itens ==== | ||
| + | |||
| + | A última etapa é a entrega dos materiais, bens ou serviços, concluindo o processo de compra. | ||
| + | |||
| + | Acompanhamento das Solicitações | ||
| + | ==== Para monitorar o andamento das solicitações de compra, utilize a tela: ==== | ||
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| + | Relatórios » Operacional » Compras Solicitadas | ||
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| + | ====== Criação do Termo de Ajuda de Custo (TAC) ====== | ||
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| + | Sempre observar na descrição da vaga a classificação da TAC, pois há 5 diferentes tipos de TAC possíveis. | ||
| + | ==== Segue a sequência de preferência para natureza do TAC (Termo de Ajuda de Custo): ==== | ||
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| + | |||
| + | - Aluguel; | ||
| + | - Educação (do colaborador ou do dependente); | ||
| + | - Saúde (do colaborador ou do dependente); | ||
| + | - Combustível; | ||
| + | - Alimentação. | ||
| + | |||
| + | Em todos os casos deve haver a comprovação do gasto que terá ajuda de custo. | ||
| + | |||
| + | Neste exemplo, vamos tratar da TAC de Combustível. | ||
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| + | **Criação do cadastro como fornecedor.** | ||
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| + | ==== Local - Relatório > Compras > Relação de Fornecedores. ==== | ||
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| + | Lembrete - Também é possível utilizar a barra de pesquisa. | ||
| + | |||
| + | {{ :criacao_de_tac_1.png?nolink&200 |}} | ||
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| + | {{ :criacao_de_tac_2.png?nolink&350 |}} | ||
| + | |||
| + | ==== Novo Agente - Este campo permitirá criar um novo agente. ==== | ||
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| + | {{ :criacao_de_tac_3.png?nolink&700 |}} | ||
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| + | ==== Tela de cadastros - Preenchendo os dados abaixo e clicando em "Verificar", as informações do colaborador serão preenchidas automaticamente. ==== | ||
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| + | * **Nome completo.** | ||
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| + | * **Confirmar nome.** | ||
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| + | * **CPF.** | ||
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| + | * **Verifique se todos os dados estão corretos.** | ||
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| + | {{ :criacao_de_tac_4.png?nolink&600 |}} | ||
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| + | ==== Confirmação - Confirme se todos os dados estão corretos, então basta clicar em “OK” para seguir para o próximo passo ==== | ||
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| + | {{ :criacao_de_tac_5.png?nolink&300 |}} | ||
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| + | * Cadastros no Custo Recorrente. | ||
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| + | ==== Local- Ações > Controladoria > Custo Recorrente. ==== | ||
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| + | Lembrete- Também é possível utilizar a barra de pesquisa | ||
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| + | {{ :criacao_de_tac_7.png?nolink&250 |}} | ||
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| + | {{ :criacao_de_tac_6.png?nolink&400 |}} | ||
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| + | ==== Novo custo Recorrente - Clicar em Novo custo Recorrente. ==== | ||
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| + | ==== Preenchimento do Custo Recorrente. ==== | ||
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| + | * Especial - Deixar sem preencher. | ||
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| + | * Nome da Contratação - Importante preencher sempre "TAC", "Tipo" e "Nome Completo do Colaborador". | ||
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| + | * Tipo - TAC. | ||
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| + | * Grupo Responsável - Preencher com a filial e departamento. | ||
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| + | * Fornecedor - Nome do colaborador completo seguido por sua filial dentro de parentes. | ||
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| + | * Tipo da Solicitação - Preencher a data de vencimento, como padrão usar dia 15 (data que será depositado para o colaborador). | ||
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| + | * Centro de Custo - Preencher o centro de custo do colaborador. | ||
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| + | * Vigência Inicial - Preencher com a data de início de pagamento. | ||
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| + | * Vigência Final - Preencher com a mesma data da Vigência Inicial pois o prazo é indefinido. ( caso o prazo seja definido preencher com a data do fim da vigência). | ||
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| + | * Calcificação Financeira - Selecione o motivo da TAC. | ||
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| + | * Código pelo Fornecedor - Preencher com o motivo da TAC. | ||
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| + | * Descrição - Preencha detalhadamente o motivo da TAC. | ||
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| + | * Observação - Preencher com a informação do valor numérico e por extenso da TAC. | ||
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| + | * Localização de Documento - Não preencher. | ||
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| + | * Inserir - Basta clicar no botão inserir para continuar o procedimento e anexar os documentos. | ||
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| + | * Item de lista não ordenadaObservação - Clicando no canto inferior da caixa de texto é possível alterar o tamanho para facilitar a escrita. | ||
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| + | Abaixo temos um exemplo do preenchimento da TAC. | ||
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| + | {{ :criacao_de_tac_8.png?nolink&600 |}} | ||
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| + | ==== Documentação - Após terminar o processo anterior, você será direcionado para a tela inicial de pesquisa, aqui é possível ver todas as TAC criadas, basta localizar a TAC. ==== | ||
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| + | * Para fazer a pesquisa basta colocar o “Nome da Contratação” preenchido no passo anterior no “Custo contenha” e clicar em buscar. | ||
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| + | * Para acessar a página onde serão anexados os documentos clique sobre o “Nome”. | ||
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| + | {{ :criacao_de_tac_9.png?nolink&600 |}} | ||
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| + | ==== Separe os documentos descritos abaixo para anexar na TAC. ==== | ||
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| + | * Declaração do funcionário - É necessário que o funcionário escreva uma declaração a próprio punho descrevendo o uso da TAC. | ||
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| + | * Nota de comprovação - Notas fiscais ou extratos do cartão de crédito. | ||
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| + | * Minuta - Imprimir clicando no botão descrito abaixo, assinar com o funcionário e anexar. | ||
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| + | {{ :criacao_de_tac_10.png?nolink&600 |}} | ||
| + | ==== Anexo de documentos - No final da está localizado o botão para anexar documentação, basta anexar os documentos citados acima. ==== | ||
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| + | {{ :criacao_de_tac_11.png?nolink&600 |}} | ||
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| + | ==== Basta clicar em salvar que está finalizado o processo. ==== | ||
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| + | ==== Importante avisar o Diretor Administrativo que a TAC já foi inserida via e-mail para que o mesmo tome ciência. ==== | ||
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