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emissao_de_af

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emissao_de_af [2018/10/10 23:13]
guibampi [Emissão de AF]
emissao_de_af [2025/05/16 14:35] (atual)
dayane.silva
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-[[start|Início]] >> [[Ações|Ações]] >> [[Logístico (Ações)|Logístico]]+[[start|Início]] >> [[Ações|Ações]] >> [[compras_ações|Compras]] >> [[emissao_de_af|Emissão de AF]] 
 ====== Emissão de AF ====== ====== Emissão de AF ======
  
-Emissão de AF: +==== Emissão de AF: ==== 
 A Autorização de Fornecimento (AF) finaliza o processo de cotação e determina condições negociadas para fornecimento. Devem constar: os preços negociados para cada item, a forma de pagamento, o prazo de entrega, o local de entrega e em quais centros de custo serão empenhados os materiais. ​ A Autorização de Fornecimento (AF) finaliza o processo de cotação e determina condições negociadas para fornecimento. Devem constar: os preços negociados para cada item, a forma de pagamento, o prazo de entrega, o local de entrega e em quais centros de custo serão empenhados os materiais. ​
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 +==== Autorizar fornecimento:​ ====
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 +A Autorização de Fornecimento (AF) finaliza o processo de cotação e determina condições negociadas para fornecimento. Devem constar: os preços negociados para cada item, a forma de pagamento, o prazo de entrega, o local de entrega e em quais centros de custo serão empenhados. ​
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 +==== Cotação: ====
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 +A cotação define qual fornecedor, quando atender, quanto deve ser comprado e condições de pagamento referentes ao material solicitado. O material será enviado pelo fornecedor após a emissão da Autorização de Fornecimento (AF).
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 +==== AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO (AF): ====
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 +A Autorização de Fornecimento é gerado para demandar materiais para o estoque. ​
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 +O cadastro de material deve ter um VMU (Valor Máximo Unitário), que alguns apelidaram de "​balizador"​. Só é permitido lançar o valor unitário até este limite na AF. 
 +
 +Para que seja feita a compra, deve-se utilizar sempre o Mapa de Compras. Trata-se de uma planilha em que são lançados os valores obtidos na cotação com pelo menos 3 fornecedores do material. Com base nos valores obtidos na cotação, define-se o fornecedor escolhido para cada material da cotação.
 +
 +Realizada a cotação, desenhado o Mapa de Compra, enviar ao departamento de Suprimentos,​ que analisará e dará a aprovação ou ressalva. ​
 +
 +Aprovada a compra, o responsável pela compra na filial deve gerar a AF (Autorização de Fornecimento),​ obter a assinatura do gestor (tela: Pendências » Operacional » Gerencia - Assinar AF) e aguardar a assinatura do departamento de Suprimentos. ​
 +
 +Após assinada a AF, enviar ao fornecedor a AF assinada e coletar a assinatura do fornecedor como "de acordo"​ na AF.
 +
 +Quando o material chegar à filial, dar entrada do material no estoque, lembrando que é obrigatório que a NF do fornecedor contenha o número da AF no campo "​Informações Adicionais"​ da nota fiscal.
 +
 +Por fim, após recebido o material, emitir a requisição de pagamento da AF. 
 +
 +No caso de COMPRA EMERGENCIAL,​ desde que o valor da compra não seja superior ao limite estabelecido pela empresa, é possível utilizar a opção Compra Emergencial,​ que libera o valor unitário (não precisa atender o balizador) para situações em que a obra não pode parar por problema de falta de algum pequeno material ou acessório. ​
 +
 +Se houver necessidade emergencial de valor maior do que o limite estabelecido pela empresa, deve-se obter a autorização do diretor operacional e imediatamente deve ser informado por e-mail a compra efetuada. Em hipótese nenhuma será aceita compra realizada sem a geração do correspondente documento de demanda no mesmo dia da compra emergencial.
 +
 +Se houver negligência,​ o transgressor estará sujeito à sanção disciplinar e o prejuízo causado pela compra fora do balizador será cobrado do transgressor.
 +
 +==== Impressão da AF ====
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 +Primeiro passo, ao receber material adquirido pela Radiante.
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 +{{ :​impressao_da_af.png |}}
 +
 +==== Conferência da AF com a NF de venda ====
 +
 +  *Primeiro: Conferir se esta correto para qual Radiante, matriz ou filial esta emitida a NF de venda.
 +  *Segundo: Conferir o CNPJ, se o emitido na AF é o mesmo do emitido na NF de venda.
 +  *Terceiro: Conferir se os itens solicitados estão corretos com a NF.
 +  *Quarto: Conferir o local de entrega se esta correto.
 +  *Quinto: Conferir o valor da AF com NF, tem que estar no mesmo valor, ​ **__se for entrega parcial__** , **__não lançar antes de desmembrar da AF para__** entrar no estoque. ( como fazer em desmembrar AF)
 +  *Sexto: Conferir se esta assinado eletronicamente a AF se não estiver não entra no estoque.
 +
 +{{ :​confencia_da_af_com_a_nf_de_venda.png |}}
 +
 +==== Desmembrar AF ====
 +
 +  *Primeiro : Digite o número da AF.
 +  *Segundo : Escolhe a AF.
 +  *Terceiro: Abrirá a tela dos itens, clicar em adicionar AF derivada, abrirá a coluna com itens solicitados e a coluna **__quantidade derivada__** nesta coluna digita-se o que esta sendo recebido conforme a NF, atentando-se para a virgula ​ para não fracionar o item,  depois estando correto clica em conferir, abrirá 2 AF, uma que estará recebendo o produto e a outra ficará pendente de recebimento,​ a AF original irá vir na próxima entrega da pendencia, mas quando for buscá-la, já informara que houve desmembramento e informará a nova AF ao lado.
 +
 +{{ :​desmembrar_af.png |}}
 +
 +Passo a Passo Entrada e Saída de Materiais ​
 +
 +Próximo [[entrada_de_materiais]] =>
 +
  
  
emissao_de_af.1539224002.txt.gz · Última modificação: 2018/10/10 23:13 por guibampi