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conjugada_acoes [2024/04/19 14:12] kauany criada |
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| - | ====== Conjulgada ====== | + | ====== Conjugada ====== |
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| + | A tela Conjugada permite gerar uma Requisição de Pagamento (RQ) para pagamento de múltiplos documentos de demanda de um mesmo fornecedor. Ela é especialmente útil para consolidar diversas obrigações em uma única requisição. | ||
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| + | {{ :conjugada.png |}} | ||
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| + | ====== Dados Gerais ====== | ||
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| + | Nesta seção, são preenchidas as informações básicas da requisição. Os campos obrigatórios incluem: | ||
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| + | * Emitente: Nome de quem está emitindo a RQ | ||
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| + | * Data de Emissão: Data atual ou desejada para emissão | ||
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| + | * Departamento: Departamento responsável | ||
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| + | * Resumo: Descreva detalhadamente o objetivo da requisição | ||
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| + | * Competência: Mês/ano de competência do pagamento | ||
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| + | * Estabelecimento: Unidade ou filial onde ocorreu a despesa | ||
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| + | * Tipo de Documento: Selecione o tipo (Nota Fiscal, Recibo, etc.) | ||
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| + | * Número da Nota Fiscal de Referência | ||
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| + | * Data da Nota Fiscal | ||
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| + | * Favorecido: Indique se é um Agente ou Colaborador | ||
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| + | * Centro de Custo: Centro responsável pela despesa | ||
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| + | ==== Descontos (se aplicável) ==== | ||
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| + | Caso exista algum desconto negociado, insira as seguintes informações: | ||
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| + | * Classificação: Tipo de desconto (ex: comercial, financeiro) | ||
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| + | * Valor: Valor total do desconto | ||
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| + | * A partir de: Data a partir da qual o desconto é válido | ||
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| + | ==== Inclusão de Documentos de Demanda ==== | ||
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| + | Nesta etapa, adicione os documentos de demanda um por vez. Você pode importar: | ||
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| + | * AF (Autorização de Fornecimento) | ||
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| + | * OC (Ordem de Compra) | ||
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| + | * AS (Autorização de Serviço) | ||
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| + | ==== Configurações Opcionais ==== | ||
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| + | * Após adicionar os documentos de demanda, você pode: | ||
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| + | * Inserir um beneficiário específico | ||
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| + | * Marcar a opção para descontar vencimentos do colaborador, se aplicável | ||
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| + | * Marcar a requisição como sigilosa, permitindo que apenas gerentes do grupo Especial possam endossá-la | ||
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| + | ==== Emissão e Acompanhamento ==== | ||
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| + | * Após preencher todas as informações: | ||
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| + | * Emita a Requisição de Pagamento de Despesa | ||
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| + | * A requisição será gerada com o status "Elaboração" | ||
| - | Essa tela gera uma RQ para pagamento de múltiplos documentos de demanda do mesmo fornecedor. | ||