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Mapas de Compra

O processo de compra no sistema é composto por seis etapas principais, que vão desde a solicitação até a entrega dos itens. Veja a seguir o fluxo detalhado:

Solicitação de Compra

A solicitação é registrada por meio da tela: Ações » Operacional » Solicitação de Compra

Responsável: Supervisor ou Administrativo da Filial (Operação)

Aprovação da Demanda

Após a solicitação, é necessária a aprovação da demanda, realizada através da tela: Pendências » Compras » Aprovar Demanda de Compra

Responsável: Gestor ou Diretoria

Mapa de Compra (Cotação)

Com a demanda aprovada, a cotação dos itens deve ser realizada de acordo com sua natureza:

Materiais: Pendências » Compras » Cotação de Materiais

Bens: Pendências » Compras » Cotação de Bens

Serviços: Pendências » Compras » Cotação de Serviços

Observação: O acompanhamento das cotações pode ser feito através da tela:

Relatórios » Compras » Mapas de Compra

Geração de Documentos de Demanda

Com base nas cotações, são gerados os documentos que formalizam a compra:

AF (Autorização de Fornecimento): Ações » Compras » Emissão de AF

OC (Ordem de Compra): Ações » Compras » Ordem de Compra

AS (Autorização de Serviço): Ações » Compras » Autorização de Serviço

Lançamento de Previsões de Vencimento

Antes da finalização, é necessário registrar as previsões de vencimento dos documentos:

AF: Pendências » AF em Elaboração

OC: Pendências » OC em Elaboração

AS: Pendências » AS em Elaboração

Entrega dos Itens

A última etapa é a entrega dos materiais, bens ou serviços, concluindo o processo de compra.

Acompanhamento das Solicitações

Para monitorar o andamento das solicitações de compra, utilize a tela:

Relatórios » Operacional » Compras Solicitadas


Criação do Termo de Ajuda de Custo (TAC)

Sempre observar na descrição da vaga a classificação da TAC, pois há 5 diferentes tipos de TAC possíveis.

Segue a sequência de preferência para natureza do TAC (Termo de Ajuda de Custo):

- Aluguel; - Educação (do colaborador ou do dependente); - Saúde (do colaborador ou do dependente); - Combustível; - Alimentação.

Em todos os casos deve haver a comprovação do gasto que terá ajuda de custo.

Neste exemplo, vamos tratar da TAC de Combustível.

Criação do cadastro como fornecedor.

Local - Relatório > Compras > Relação de Fornecedores.

Lembrete - Também é possível utilizar a barra de pesquisa.

Novo Agente - Este campo permitirá criar um novo agente.

Tela de cadastros - Preenchendo os dados abaixo e clicando em "Verificar", as informações do colaborador serão preenchidas automaticamente.

Confirmação - Confirme se todos os dados estão corretos, então basta clicar em “OK” para seguir para o próximo passo


Local- Ações > Controladoria > Custo Recorrente.

Lembrete- Também é possível utilizar a barra de pesquisa

Novo custo Recorrente - Clicar em Novo custo Recorrente.

Preenchimento do Custo Recorrente.

Abaixo temos um exemplo do preenchimento da TAC.

Documentação - Após terminar o processo anterior, você será direcionado para a tela inicial de pesquisa, aqui é possível ver todas as TAC criadas, basta localizar a TAC.

Separe os documentos descritos abaixo para anexar na TAC.

Anexo de documentos - No final da está localizado o botão para anexar documentação, basta anexar os documentos citados acima.

Basta clicar em salvar que está finalizado o processo.

Importante avisar o Diretor Administrativo que a TAC já foi inserida via e-mail para que o mesmo tome ciência.