[[start|Início]] >> [[Ações|Ações]] >> [[pagamentos_de_materiais_acoes|Pagamento de Materiais]] ====== Pagamento de Materiais ====== Esta tela é utilizada para gerar uma RQ (Requisição) com o objetivo de realizar o pagamento referente à compra de materiais. ===== O processo é dividido em duas etapas: ===== ==== ETAPA 1 – Dados Gerais ==== === Preencha as seguintes informações: === * Emitente: responsável pela requisição * Data: data de emissão da RQ * Departamento: setor responsável pela requisição * Resumo: breve descrição da requisição * Competência: período contábil ao qual a requisição pertence * Estabelecimento: unidade da empresa responsável pela requisição * Tipo de Documento: selecione o tipo de documento fiscal * Número da Nota Fiscal de Referência * Data da Nota Fiscal * Almoxarifado: local de armazenamento dos materiais * Centro de Custo da Conta: onde o custo será alocado ==== ETAPA 2 – Autorizações de Fornecimento ==== * Importar AF (Autorização de Fornecimento): selecione a AF correspondente ao material recebido * Material Recebido: confirmação do recebimento * Favorecido (Agente): fornecedor ou responsável pelo recebimento do pagamento ==== Componentes da Requisição: ==== === Para cada item incluído, informe: === * Material * Centro de Custo * Quantidade (Referência) * Valor Unitário (Referência) * Sub-total Após o preenchimento das duas etapas, finalize a requisição para dar continuidade ao processo de pagamento.