[[start|Início]] >> [[Ações|Ações]] >> [[Comercial (Ações)|Comercial]] ====== Cadastrar Novo Material ====== ===== A tela de Cadastrar Novo Material serve para a inserção de material que não esteja ainda cadastrado no sistema. ===== {{ :cadastrar_novo_material.png?600 |}} ==== Após o cadastro lançado, ficará pendente na tela: ==== [[aprovar_novo_material|Aprovar Novo Material]] ==== PROCEDIMENTO DE COMPRA: ==== Deve-se estabelecer um limite de compra local pela empresa. Segue abaixo o Procedimento de Compras, para compras acima do limite local: ==== A operação da filial (supervisão, coordenação, gerência ou administração) solicita a compra através da tela: ==== Ações » Operacional » Solicitação de Compra A compra pode ser de materiais para obra (AF), equipamentos, EPI/EPC, uniformes, bens em geral, material de escritório ou de expediente (OC) ou então algum serviço (AS). ==== Caso a operação da filial não encontre o material no cadastro para solicitar a compra, deve solicitar o cadastro do novo material através da tela: ==== Ações » Operacional » Cadastrar Novo Material ==== O almoxarifado local faz a cotação, usando as 3 telas abaixo, de acordo com a natureza do item solicitado: ==== Pendências » Suprimentos » Cotação de Materiais Pendências » Suprimentos » Cotação de Bens Pendências » Operacional » Cotação de Serviços ==== O almoxarifado local elabora o Mapa de Compra e abre o ticket de Compra. ==== Pelo menos 3 fornecedores qualificados devem ser consultados. Quanto maior o volume de compra, maior deverá ser o detalhamento na elaboração do Mapa de Compra. ==== O departamento de Suprimentos na matriz (chamado Suprimento) faz a análise do Mapa de Compra ==== Observação: caso não aprove o Mapa de Compra, retorna o Mapa de Compra para o almoxarifado local (etapa anterior). Dependendo do volume da compra, do detalhamento e do histórico de compras, o Suprimento poderá realizar nova rodada de cotação pela matriz. ==== O Suprimento aprova o Mapa de Compra. ==== O Suprimento encerra o ticket com a aprovação do Mapa de Compra. ==== O almoxarifado local gera o documento de demanda. ==== Com base no Mapa de Compra aprovado, o almoxarifado gera: AF para materiais, OC para bens, AS para serviços. ==== Gestor da filial checa o documento de demanda gerado. ==== O gerente ou o coordenador da filial faz a checagem do documento de demanda (AF, OC ou AS) através da tela: Pendências » Operacional » Assinar Documento de Demanda ==== Gestão de Suprimentos assina o documento de demanda. ==== Com base no Mapa de Compra aprovado, o documento de demanda checado será assinado e assim se tornará um documento de demanda válido. ==== O almoxarifado local envia o documento de demanda para o fornecedor. ==== A partir desta etapa, a compra está efetivada. Porém ainda é necessário obter a confirmação pelo fornecedor (próxima etapa). ==== O almoxarife local obtém o aceite do fornecedor. ==== O almoxarifado local deve obter a assinatura do fornecedor no documento de demanda, para comprovar que a compra está efetivada e que o fornecedor está ciente e de acordo com as condições de fornecimento estabelecidas pela empresa. Para simplificar, o fornecedor pode responder por e-mail com a menção: "Ciente e de acordo com as condições da [AF/OC/AS] [1234]" ==== O almoxarifado local deve anexar o aceite do fornecedor no documento de demanda, através da tela: ==== Relatórios » Operacional » Documentos de Demanda Clicar no botão Editar e gerar anotação no documento de demanda com o anexo. ==== O almoxarifado local monitora a entrega ==== O almoxarifado local precisa acompanhar a entrega dos itens do documento de demanda, através da tela: Pendências » Suprimentos » Recebimento de Entrega ==== O almoxarifado local dá entrada dos itens do documento de demanda. ==== ==== Se for AF, utilizar a tela: ==== Ações » Suprimentos » Entrada de Materiais Se for OC (somente OC de bens controlados geram pendência, pois bens de consumo imediato não possuem controle de entrega), utilizar a tela: Ações » Suprimentos » Inserir Bens Se for AS, na própria tela de Recebimento de Entrega, clicar no botão Editar e clicar no botão "Considerar Executado" para dar confirmação da conclusão do serviço. ==== O almoxarifado local (ou administrativo local) faz a programação do pagamento. ==== Através da tela de edição do documento de demanda, gerar a requisição. ==== Atenção: Não esquecer de submeter a requisição através da tela: ==== Pendências » Requisições em Elaboração