Ferramentas do usuário

Ferramentas do site


cotacao_de_bens

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Próxima revisão
Revisão anterior
cotacao_de_bens [2020/12/06 17:57]
multilig criada
cotacao_de_bens [2025/05/26 17:06] (atual)
dayane.silva
Linha 1: Linha 1:
-[[start|Início]] >> [[Pendências|Pendências]] >> [[Logístico ​(Pendências)|Logístico]]+[[start|Início]] >> [[Pendências|Pendências]] >> [[Compras ​(Pendências)|Compras]] 
 ====== Cotação de Bens ====== ====== Cotação de Bens ======
 +
 +Esta tela serve para fazer a cotação de Solicitações de Compra do tipo Bem.
 +
 +Para isso, basta marcar as Solicitações de Compra que se deseja cotar e gerar um Mapa de Compras. A partir desse mapa de compras é possível selecionar fornecedores para fazer cotação dos serviços necessários. ​
 +
 +Ao adicionar os fornecedores no Mapa de Compras e disparar uma rodada de cotação, os fornecedores receberão um e-mail contendo um link para preencher a cotação. Após o encerramento da rodada, os vencedores (fornecedores com menor preço) são selecionados automaticamente pelo sistema. É possível fazer uma nova rodada de cotação ou fechar o mapa de compras.
 +
 +Ao fechar o mapa de compras, ele ficará disponível para gerar OC.
 +
 +{{:​cotacao_de_bens.png|}}
 +
 +-----------------------------
 +
 +**PROCEDIMENTO DE COMPRA:** Deve-se estabelecer um limite de compra local pela empresa.
 +
 +Segue abaixo o Procedimento de Compras, para compras acima do limite local:
 +
 +1- A operação da filial (supervisão,​ coordenação,​ gerência ou administração) solicita a compra através da tela:
 +Ações » Operacional » Solicitação de Compra
 +
 +{{ :​solicitacao_de_compras.png?​700 |}}
 +
 +A compra pode ser de materiais para obra (AF), equipamentos,​ EPI/EPC, uniformes, bens em geral, material de escritório ou de expediente (OC) ou então algum serviço (AS).
 +
 +Caso a operação da filial não encontre o material no cadastro para solicitar a compra, deve solicitar o cadastro do novo material através da tela:
 +
 +Ações » Operacional » Cadastrar Novo Material  ​
 +
 +2- O almoxarifado local faz a cotação, usando as 3 telas abaixo, de acordo com a natureza do item solicitado:
 +
 +
 +Pendências » Suprimentos » Cotação de Materiais  ​
 +Pendências » Suprimentos » Cotação de Bens 
 +Pendências » Operacional » Cotação de Serviços ​
 +
 +{{ :​cotacao_de_servico.png?​700 |}}
 +
 +3- O almoxarifado local elabora o Mapa de Compra e abre o ticket de Compra.
 +
 +Pelo menos 3 fornecedores qualificados devem ser consultados. Quanto maior o volume de compra, maior deverá ser o detalhamento na elaboração do Mapa de Compra.
 +
 +4- O departamento de Suprimentos na matriz (chamado Suprimento) faz a análise do Mapa de Compra.
 +
 +Observação:​ caso não aprove o Mapa de Compra, retorna o Mapa de Compra para o almoxarifado local (etapa anterior). ​
 +Dependendo do volume da compra, do detalhamento e do histórico de compras, o Suprimento poderá realizar nova rodada de cotação pela matriz. ​
 +
 +5- O Suprimento aprova o Mapa de Compra: O Suprimento encerra o ticket com a aprovação do Mapa de Compra. ​
 +
 +6- O almoxarifado local gera o documento de demanda: Com base no Mapa de Compra aprovado, o almoxarifado gera: AF para materiais, OC para bens, AS para serviços.
 +
 +7- Gestor da filial checa o documento de demanda gerado: O gerente ou o coordenador da filial faz a checagem do documento de demanda (AF, OC ou AS) através da tela:
 +
 +Pendências » Operacional » Assinar Documento de Demanda  ​
 +
 +8- Gestão de Suprimentos assina o documento de demanda: Com base no Mapa de Compra aprovado, o documento de demanda checado será assinado e assim se tornará um documento de demanda válido.  ​
 +
 +9- O almoxarifado local envia o documento de demanda para o fornecedor: A partir desta etapa, a compra está efetivada. Porém ainda é necessário obter a confirmação pelo fornecedor (próxima etapa).
 +  ​
 +10- O almoxarife local obtém o aceite do fornecedor:
 +
 +O almoxarifado local deve obter a assinatura do fornecedor no documento de demanda, para comprovar que a compra está efetivada e que o fornecedor está ciente e de acordo com as condições de fornecimento estabelecidas pela empresa. Para simplificar,​ o fornecedor pode responder por e-mail com a menção: "​Ciente e de acordo com as condições da [AF/OC/AS] [1234]"​
 +
 +O almoxarifado local deve anexar o aceite do fornecedor no documento de demanda, através da tela:
 +
 +Relatórios » Operacional » Documentos de Demanda  ​
 +
 +Clicar no botão Editar e gerar anotação no documento de demanda com o anexo.
 +
 +11- O almoxarifado local monitora a entrega: O almoxarifado local precisa acompanhar a entrega dos itens do documento de demanda, através da tela:
 +
 +Pendências » Suprimentos » Recebimento de Entrega  ​
 +
 +12- O almoxarifado local dá entrada dos itens do documento de demanda.
 +
 +Se for AF, utilizar a tela:
 +
 +Ações » Suprimentos » Entrada de Materiais ​
 + 
 +Se for OC (somente OC de bens controlados geram pendência, pois bens de consumo imediato não possuem controle de entrega), utilizar a tela:
 +
 +Ações » Suprimentos » Inserir Bens  ​
 +
 +Se for AS, na própria tela de Recebimento de Entrega, clicar no botão Editar e clicar no botão "​Considerar Executado"​ para dar confirmação da conclusão do serviço.
 +
 +13- O almoxarifado local (ou administrativo local) faz a programação do pagamento: Através da tela de edição do documento de demanda, gerar a requisição. ​
 +
 +Atenção: Não esquecer de submeter a requisição através da tela:
 +
 +Pendências » Requisições em Elaboração  ​
 +
 +
 +
 +
 +
cotacao_de_bens.1607288255.txt.gz · Última modificação: 2020/12/06 17:57 por multilig